Faktúry

Číslo faktúryPopisCelková SumaDPHČíslo objednávky / zmluvyDátum doručeniaDodávateľAdresa dodávateľaIČO dodávateľaDátum dodania
2026/0441103559Maliarsky stojan akademický - EKONOMY295,00s DPH100019936321. 8. 2026ARTMIE, spol. s r.o.Strojárska 603/85, 069 01 Snina, SK3673168424. 8. 2026
2026/0441103560TRADAG Natura 70 x 100 hnedý293,58s DPH100019936221. 8. 2026Alza.sk s. r. o.Karadžičova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov, SK3656293919. 8. 2026
2026/0441103565Flow Cell Wash Kit XL PM560,00bez DPH100019793520. 8. 2026I.T.A.-Intertact s.r.o.Pařížská 67/11, 110 00 Praha, CZ19. 8. 2026
2026/0441103533knihy do knižnice BOJ843,01bez DPH100019642620. 8. 2026Marián Pipíška - Kníhkupectvo EZOPUlica J. Jesenského 7, 971 01 Prievidza, SK5120493214. 8. 2026
2026/0441103539vodovodná batéria+doprava ČK74,83bez DPH100019898620. 8. 2026Alza.sk s. r. o.Karadžičova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov, SK3656293918. 8. 2026
2026/0441103516Daň z nehnuteľnosti-Betliar-rok 2026-2.splátka2278,99bez DPH19. 8. 2026Obec BetliarŠafárikova 67, 049 21 Betliar, SK0032810319. 8. 2026
2026/0441103520orange 17.7.-16.8.2026 MKCHS19,89bez DPH19. 8. 2026Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava, SK3569727016. 8. 2026
2026/0441103546NB DELL+prísl.AM KPŠ1179,65bez DPH100019875919. 8. 2026Alza.sk s. r. o.Karadžičova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov, SK3656293920. 8. 2026
2026/0441103549Klobúk Indiana KPŠ AM16,75bez DPH100019869119. 8. 20264lol trade s.r.o.Sirotčí 605/10, 703 00 Ostrava, CZ21. 8. 2026
2026/0441103518zatieňujúce rolety 3 ks BOJ159,00bez DPH100019825519. 8. 2026VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava-Ružinov, SK3134861119. 8. 2026
2026/0441103519plašič vtákov BOJ52,80bez DPH100019907119. 8. 2026Vyplašto s.r.o.Republikánská 1179/47, 312 00 Plzeň, CZ13. 8. 2026
2026/0441103528tonery pre GR188,19bez DPH100019487219. 8. 2026PROLINK, s.r.o.9. mája 325/1, 026 01 Dolný Kubín, SK3640796813. 8. 2026
2026/0441103530tonery pre GR555,55bez DPH100019487219. 8. 2026PROLINK, s.r.o.9. mája 325/1, 026 01 Dolný Kubín, SK3640796818. 8. 2026
2026/0441103543DIM mobilný telefón pre vedúceho EO SML759,00bez DPH100019899419. 8. 2026NAY a.s.Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, SK3573948718. 8. 2026
2026/0441103501meradlo,teodolit SNM-AM KPŠ109,55bez DPH100019764118. 8. 2026Scholaris, s.r.o.Kalvária 3, 949 01 Nitra, SK4632484418. 8. 2026
2026/0441103498orange 13.7.-12.8.2026 Modra11,07bez DPH18. 8. 2026Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava, SK3569727012. 8. 2026
2026/0441103508PHM I/8/2026 BOJ125,51bez DPH18. 8. 2026SLOVNAFT, a.s.Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, SK3132283215. 8. 2026
2026/0441103538Digitálny mikroskop SNM-AM459,90bez DPH100019788518. 8. 2026Sonata Optics s. r. o.Obchodná 559/37, 811 06 Bratislava-Staré Mesto, SK5416289118. 8. 2026
2026/0441103481historie a vojenství časopis ČK22,42bez DPH100014321617. 8. 2026Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.Stará Vajnorská 1248/9, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, SK3579228113. 8. 2026
2026/0441103459toner do tlačiarní ČK589,71bez DPH100019520117. 8. 2026Ivan Kozák - K & HJ.Kráľa 733, 905 01 Senica, SK2270704213. 8. 2026
|< <1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >|
  

Číslo faktúry

Popis

Celková
suma

DPH

Číslo objednávky/
zmluvy

Dátum
doručenia

Dodávateľ

Adresa dodávateľa

IČO
dodávateľa

Dátum
dodania

2025/0441104203

Workshop

6000          

bez
DPH

   1000111345   

14.9.2025

VERMEX, s.r.o.
Svidník

Karpatská 743/2,
089 01Svidník

36489247

14. 10.
2025

2025/0441104325

Spracovanie, tlač publikácie

10000         

bez
DPH

    1000109513   

26.9.2025

Tlačiareň svidnícka,
s.r.o.

Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 
Svidník

36478326

26. 10.
2025

2025/0441104404

Roll-upov SK, AJ

    138,21

bez
DPH

1000115319

1. 10. 2025

Tlačiareň svidnícka,
s.r.o.

Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 
Svidník

36478326

30. 9.
2025

Faktúry od roku 2024
Kniha faktúr SNM do roku 2023 (XLSX, 4,8 MB)